Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA ( Total R$ 1.086.844,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 41.400,00 )
   0000160/2024 Reforco17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.000,00
   0000196/2024 Reforco19 - FMAS - Gestao dos Recursos Vinculados2.089 - Manutencao do Programa Crianca FelizR$ 2.000,00
   0000406/2024 Reforco19 - FMAS - Gestao dos Recursos Vinculados2.047 - GESTAO DOS RECURSOS DO IGD - PBFR$ 2.000,00
   0000213/2024 Reforco20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.004 - Manutencao das Acoes do Ensino FundamentalR$ 17.500,00
   0000212/2024 Reforco20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.004 - Manutencao das Acoes do Ensino FundamentalR$ 3.900,00
   0000622/2024 Reforco20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.005 - Manutencao das Acoes da educacao Infantil (Creche)R$ 14.000,00
       Total R$ 41.400,00
Total R$ 41.400,00
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 64.200,00 )
   0000412/2024 Reforco20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.063 - Gestao dos Recursos do QSER$ 48.200,00
   0000288/2024 Reforco20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.009 - Gestao dos Recursos da Merenda Escolar (Ensino Fundamental)R$ 16.000,00
       Total R$ 64.200,00
Total R$ 64.200,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 29.870,00 )
   0000196/2024 Reforco19 - FMAS - Gestao dos Recursos Vinculados2.089 - Manutencao do Programa Crianca FelizR$ 1.948,00
   0000406/2024 Reforco19 - FMAS - Gestao dos Recursos Vinculados2.047 - GESTAO DOS RECURSOS DO IGD - PBFR$ 1.970,00
   0000413/2024 Reforco18 - SAUDE - Despesas Vinculadas2.090 - GESTAO DAS ACOES DO PABR$ 10.400,00
   0000411/2024 Reforco18 - SAUDE - Despesas Vinculadas2.090 - GESTAO DAS ACOES DO PABR$ 3.900,00
   0000168/2024 Reforco12 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de educacaoR$ 11.652,00
       Total R$ 29.870,00
Total R$ 29.870,00
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 24.500,00 ) (Continua na próxima página)
   0000413/2024 Reforco18 - SAUDE - Despesas Vinculadas2.090 - GESTAO DAS ACOES DO PABR$ 8.000,00
   0000168/2024 Reforco12 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de educacaoR$ 3.100,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA ( Total R$ 1.067.886,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 41.348,24 )
   0000160/2024 0003391/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 1.988,00
   0000196/2024 0003390/2024 Original19 - FMAS - Gestao dos Recursos Vinculados2.089 - Manutencao do Programa Crianca FelizR$ 1.988,00
   0000406/2024 0003389/2024 Original19 - FMAS - Gestao dos Recursos Vinculados2.047 - GESTAO DOS RECURSOS DO IGD - PBFR$ 1.988,00
   0000213/2024 0003388/2024 Original20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.004 - Manutencao das Acoes do Ensino FundamentalR$ 8.800,08
   0000213/2024 0003387/2024 Original20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.004 - Manutencao das Acoes do Ensino FundamentalR$ 8.705,73
   0000212/2024 0003386/2024 Original20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.004 - Manutencao das Acoes do Ensino FundamentalR$ 3.976,00
   0000622/2024 0003380/2024 Original20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.005 - Manutencao das Acoes da educacao Infantil (Creche)R$ 9.801,42
   0000622/2024 0003379/2024 Original20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.005 - Manutencao das Acoes da educacao Infantil (Creche)R$ 4.101,01
        Total R$ 41.348,24
Total R$ 41.348,24
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 64.774,57 )
   0000412/2024 0003351/2024 Original20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.063 - Gestao dos Recursos do QSER$ 17.800,15
   0000412/2024 0003350/2024 Original20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.063 - Gestao dos Recursos do QSER$ 16.005,18
   0000412/2024 0003349/2024 Original20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.063 - Gestao dos Recursos do QSER$ 14.472,30
   0000288/2024 0003348/2024 Original20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.009 - Gestao dos Recursos da Merenda Escolar (Ensino Fundamental)R$ 16.496,94
        Total R$ 64.774,57
Total R$ 64.774,57
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 34.030,08 ) (Continua na próxima página)
   0000196/2024 0003123/2024 Original19 - FMAS - Gestao dos Recursos Vinculados2.089 - Manutencao do Programa Crianca FelizR$ 1.988,00
   0000406/2024 0003122/2024 Original19 - FMAS - Gestao dos Recursos Vinculados2.047 - GESTAO DOS RECURSOS DO IGD - PBFR$ 1.988,00
   0000159/2024 0003121/2024 Original12 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de educacaoR$ 2.982,00
   0000159/2024 0003120/2024 Original12 - ENSINO FUNDAMENTAL2.036 - Manutencao da Secretaria Municipal de educacaoR$ 994,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA ( Total R$ 806.298,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 3.550,57 )
   0003119/2024 0003726/2024 OriginalOrcamentario18 - SAUDE - Despesas Vinculadas2.090 - GESTAO DAS ACOES DO PABR$ 3.550,57
         Total R$ 3.550,57
Total R$ 3.550,57
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 84.053,33 )
   0003097/2024 0003720/2024 OriginalOrcamentario18 - SAUDE - Despesas Vinculadas2.090 - GESTAO DAS ACOES DO PABR$ 8.101,62
   0003034/2024 0003613/2024 OriginalOrcamentario20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.009 - Gestao dos Recursos da Merenda Escolar (Ensino Fundamental)R$ 16.496,94
   0003035/2024 0003612/2024 OriginalOrcamentario20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.063 - Gestao dos Recursos do QSER$ 14.500,28
   0003036/2024 0003611/2024 OriginalOrcamentario20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.063 - Gestao dos Recursos do QSER$ 16.553,35
   0003037/2024 0003610/2024 OriginalOrcamentario20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.063 - Gestao dos Recursos do QSER$ 15.000,98
   0003094/2024 0003596/2024 OriginalOrcamentario20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.005 - Manutencao das Acoes da educacao Infantil (Creche)R$ 8.799,30
   0003095/2024 0003595/2024 OriginalOrcamentario20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.005 - Manutencao das Acoes da educacao Infantil (Creche)R$ 4.600,86
         Total R$ 84.053,33
Total R$ 84.053,33
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 5.094,90 )
   0002726/2024 0003607/2024 OriginalOrcamentario6 - ADMINISTRACAO2.018 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIST.R$ 994,00
   0002727/2024 0003606/2024 OriginalOrcamentario6 - ADMINISTRACAO2.018 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIST.R$ 4.100,90
         Total R$ 5.094,90
Total R$ 5.094,90
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 30.472,27 )
   0002803/2024 0003653/2024 OriginalOrcamentario18 - SAUDE - Despesas Vinculadas2.090 - GESTAO DAS ACOES DO PABR$ 9.506,35
   0002802/2024 0003651/2024 OriginalOrcamentario18 - SAUDE - Despesas Vinculadas2.090 - GESTAO DAS ACOES DO PABR$ 6.954,75
   0002804/2024 0003500/2024 OriginalOrcamentario20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.005 - Manutencao das Acoes da educacao Infantil (Creche)R$ 7.506,95
   0002805/2024 0003499/2024 OriginalOrcamentario20 - EDUCACAO - Recursos Vinculados2.005 - Manutencao das Acoes da educacao Infantil (Creche)R$ 6.504,22
         Total R$ 30.472,27
Total R$ 30.472,27
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 32.265,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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