Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA ( Total R$ 28.820,00 )
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 28.820,00 )
   0000238/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 28.820,00
       Total R$ 28.820,00
Total R$ 28.820,00
       Total R$ 28.820,00
Total R$ 28.820,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA ( Total R$ 20.960,00 )
 Data: 24/10/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0000238/2024 0003102/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
        Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0000238/2024 0002796/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
        Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0000238/2024 0002007/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
        Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0000238/2024 0001673/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
        Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0000238/2024 0001302/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
        Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 27/04/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0000238/2024 0001026/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
        Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0000238/2024 0000680/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
        Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0000238/2024 0000361/2024 Original17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
        Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
        Total R$ 20.960,00
Total R$ 20.960,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU DO COLONIA ( Total R$ 23.318,00 )
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0003102/2024 0003723/2024 OriginalOrcamentario17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
         Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0003005/2024 0003719/2024 OriginalOrcamentario17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
         Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0002796/2024 0003256/2024 OriginalOrcamentario17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
         Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0002007/2024 0002446/2024 OriginalOrcamentario17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
         Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0001673/2024 0002130/2024 OriginalOrcamentario17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
         Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0001302/2024 0001728/2024 OriginalOrcamentario17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
         Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 2.620,00 )
   0001026/2024 0001686/2024 OriginalOrcamentario17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.620,00
         Total R$ 2.620,00
Total R$ 2.620,00
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 2.489,00 )
   0000680/2024 0001164/2024 OriginalOrcamentario17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.489,00
         Total R$ 2.489,00
Total R$ 2.489,00
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 2.489,00 )
   0000361/2024 0000854/2024 OriginalOrcamentario17 - SAUDE-Despesas com Recursos Proprios-152.041 - Manutencao dos Servicos da Secretaria de SaudeR$ 2.489,00
         Total R$ 2.489,00
Total R$ 2.489,00
         Total R$ 23.318,00
Total R$ 23.318,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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